lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010019
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, TENDO EM VISTA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 325,08
09/02/2024 2024 255,80
11/03/2024 2024 262,93
22/04/2024 2024 250,50
10/05/2024 2024 250,50
17/06/2024 2024 250,50
10/07/2024 2024 250,50
13/08/2024 2024 262,93
12/09/2024 2024 363,94
10/10/2024 2024 337,70
Quantidade: 10 Valor total: 2.810,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020006 2024 325,08
07/03/2024 07030009 2024 255,80
28/03/2024 28030156 2024 262,93
02/05/2024 02050076 2024 250,50
21/05/2024 21050022 2024 250,50
19/06/2024 19060044 2024 250,50
31/07/2024 31070007 2024 250,50
22/08/2024 22080036 2024 262,93
20/09/2024 20090020 2024 363,94
Quantidade: 9 Valor total: 2.472,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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