lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020062 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020062
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 14.400,00
Fornecedor: BOLSISTAS MUNICIPAIS
CNPJ do fornecedor: 07.623.069/0001-10
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SETUR
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Proj. atividade: 2.039 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA E TURISMO
Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTAS, CONFORME LEI 594/2017, SOB A GESTÃO E RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/02/2024 2024 14.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020014 2024 14.400,00
Quantidade: 1 Valor total: 14.400,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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